內(nèi)部審計(jì)
我們?yōu)槟膬?nèi)部審計(jì)小組提供支持,包括特殊項(xiàng)目或常年審計(jì)項(xiàng)目支持。我們的專業(yè)人員包括中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、有豐富企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)資深財(cái)務(wù)稅務(wù)專家,熟悉中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,稅務(wù)法規(guī)和國際通用的審計(jì)方法。
我們通過以下的服務(wù)形式來幫助您選擇適合的服務(wù):
審計(jì)項(xiàng)目分包——在充分了解企業(yè)需求的基礎(chǔ)上,運(yùn)用我們的審計(jì)理念、模型及方法,由我們的顧問實(shí)施必要的審計(jì)程序,向企業(yè)呈送審計(jì)報(bào)告及管理建議書,單獨(dú)完成整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。
協(xié)作審計(jì)——通過與我們顧問的協(xié)作,幫助企業(yè)理解風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用提出的審計(jì)方法共同完成審計(jì)項(xiàng)目,或?qū)雾?xiàng)的審計(jì)內(nèi)容交由我們來完成;
員工分包——在企業(yè)短缺內(nèi)審人員的時(shí)候,我們可以出借我們的資深顧問,加入企業(yè)的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督下幫助企業(yè)完成審計(jì)項(xiàng)目。
【內(nèi)部控制與財(cái)務(wù)管理】
財(cái)務(wù)報(bào)告是一個(gè)獲取交易和流程中產(chǎn)生的經(jīng)營信息,并把這些經(jīng)營信息根據(jù)會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)轉(zhuǎn)變成財(cái)務(wù)報(bào)表和各種管理報(bào)告的系統(tǒng)過程。信息在流轉(zhuǎn)過程中存在很多不確定性和巨大的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于不同業(yè)務(wù)流程及信息流轉(zhuǎn)過程中的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)傳遞和數(shù)據(jù)處理。我們通過建立合理有效的內(nèi)部控制程序幫助您獲得誠實(shí)和及時(shí)的經(jīng)營信息。管理層正是依賴這些信息作出各種經(jīng)營決策。
我們提供的服務(wù)包括:
對(duì)信息流轉(zhuǎn)過程中信息的捕獲、輸入、傳遞、處理等程序進(jìn)行測試,并對(duì)財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性提供評(píng)估報(bào)告。
識(shí)別信息流轉(zhuǎn)過程中的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn),分析現(xiàn)有的控制程序的合理性,并對(duì)控制程序的設(shè)計(jì)提供評(píng)估和改進(jìn)報(bào)告。
對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)部控制程序進(jìn)行抽樣測試,提供運(yùn)行質(zhì)量分析報(bào)告。
改進(jìn)流程和程序的設(shè)計(jì),增加系統(tǒng)性、防范性程序以替代人工性、發(fā)現(xiàn)性程序,減少重復(fù)和累贅程序,提高經(jīng)營效率。
年度審計(jì)
各類企業(yè)中期會(huì)計(jì)報(bào)表,年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì),判斷其是否在所有重大方面遵循了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,是最常規(guī)的審計(jì)業(yè)務(wù)。通常提供給公司的股東、上級(jí)單位,以及政府主管部門。
資料 類型 |
資 料 目 錄 |
說 明 |
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賬 務(wù) 類 資 料 |
1 |
會(huì)計(jì)報(bào)表及附注 |
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2 |
全部賬目 |
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3 |
會(huì)計(jì)憑證 |
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4 |
科目余額表 |
1 級(jí)至末級(jí)的期初、期末和累計(jì)發(fā)生額 |
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5 |
銀行存款對(duì)賬單、余額調(diào)節(jié)表 |
全部銀行存款對(duì)賬單 |
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6 |
房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明 |
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7 |
長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會(huì)計(jì)報(bào)表 |
截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的被投資單位經(jīng)審計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表 |
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8 |
長短期借款合同,抵押擔(dān)保資料 |
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9 |
固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 |
標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計(jì)殘值、使用年限、折舊額、凈值 |
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10 |
存貨盤點(diǎn)表 |
截止會(huì)計(jì)報(bào)表日的盤點(diǎn)表,標(biāo)明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額 |
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11 |
納稅申報(bào)表及繳款書 |
所有稅種全年納稅資料 |
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12 |
發(fā)票使用情況匯總表 |
領(lǐng)購票號(hào)、金額;已使用的票號(hào)、金額;剩余的票號(hào)、金額 |
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備 查 類 資 料 |
13 |
營業(yè)執(zhí)照 |
工商 |
14 |
稅務(wù)登記證 |
國稅、地稅 |
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15 |
組織機(jī)構(gòu)代碼證書 |
質(zhì)量監(jiān)督局 |
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16 |
納稅鑒定文件 |
國稅、地稅 |
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17 |
公司章程、協(xié)議 |
工商備案 |
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18 |
設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告 |
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19 |
以前年度審計(jì)報(bào)告 |
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20 |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 |
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21 |
單位組織結(jié)構(gòu)框架圖 |
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22 |
股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件 |
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23 |
房屋租賃協(xié)議
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專項(xiàng)審計(jì)
我們公司的審計(jì)業(yè)務(wù):
1.財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì);
2.收購審計(jì)和盡職報(bào)告;
3.內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制復(fù)核;
4.高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)專項(xiàng)審計(jì);
5.離任專項(xiàng)審計(jì);
6.清算專項(xiàng)審計(jì);
7.其他特殊項(xiàng)目的審計(jì)等。